2017年度乌鲁木齐市农业机械管理局部门决算公开说明

发布时间:2024-07-12 10:55:04  来自:欧宝棋牌 浏览次数:1

  1.主要职能。业务工作主管全市农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理。农机事故调查处理、农机牌证核发与检(审)验,组织并且开展重大农机科技成果和先进的技术的试验、示范、推广等工作,指导区(县)农机安全监理和农机推广工作,本单位在编人数13人,实有人数16人,其中:13名事业编制,3名聘用人员。

  乌鲁木齐市农业机械管理局是乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)下属的二级全额事业单位,我局于2013年6月成立,我局现有干部编制13名。

  乌鲁木齐市农业机械管理局是隶属于乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)管理的独立核算单位。

  2017年度收入955.06万元,与上年相比,增加653.64万元,增长36.87%,增减变化根本原因是:增加养老保险、职业年金、2017年承担项目支出。支出372.84万元,与上年相比,增加96.82万元,增长35.08%,增减变化根本原因是:2017年承担的项目增加;结余682.02万元,与上年相比,增加572.21万元,上升521.08%,增减变化根本原因是:今年部分项目预算下达较晚结余增加,因此结转2018年继续用。

  与预算相比情况:2017年度预算收入955.06万元,本年收入与预算相比,增加653.64万元,增长216.86%;预算支出372.84万元,本年支出与预算相比,增加96.82万元,增长35.08%。收入增长原因:项目增加,拨款收入增加,支出增加原因:2017年承担的项目增加。

  全年收入955.06万元,其中:财政补助收入893.09万元,占93.51%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;另外的收入61.95万元。本年收入增长变化根本原因是:增加养老保险、职业年金及2017年承担的项目增加。。

  2017年度财政拨款收入预算180.21万元,财政拨款收入决算数较预算数增加893.11万元。增加了补发养老保险、职业年金等及2017年承担的项目增加。

  全年支出合计372.84万元,其中:基本支出197.59万元,占52.99%,比上年增加98.04万元,还在于增加养老保险和职业年金缴费支出及工资福利支出,故公用支出增加;项目支出175.26万元,占47.01%,比上年减少1.22万元,主要是因为本年度资金年底下拨,项目经费未支付,明年接着使用;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  2017年度财政拨款支出预算180.21万元,财政拨款支出决算数较预算数增加192.64万元,主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度财政拨款收入893.11万元,与上年相比,增加592.27万元,增加196.88%,主要由于自治区2017年承担的项目增加。财政拨款支出372.84万元,与上年相比增加96.82万元,增加35.08%。其中:基本支出197.59万元,占52.99%,比上年增加98.04万元,主要是因为增加养老保险和职业年金缴费支出及工资福利支出,故公用支出增加;本年结余624.8万元,上年结余32.39万元,与上年相比,结余增加592.41万元,上升1829%,增减变化根本原因是:今年部分项目预算下达较晚结余增加,因此结转2018年继续用。

  与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入893.11万万元, 本年收入与预算相比,增加712.90万元,增加率74.73%。预算财政拨款支出372.84元,本年支出与预算相比,增加192.63万元,增加51.66%,主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出372.84万元。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出62.54元,农林水支出310.31万元。按经济分类科目,工资福利支出198.58万元,其中:;商品和服务支出158.57万元;对个人和家庭补助支出15.69万元。

  与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出180.21万元,本年支出与预算相比,增加192.63万元。主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

  年末结转结余682.03万元。与上年相比,增加572.21万元,上升521.08%。其中:财政拨款结转结余682.03万元,与上年增加572.21万元,上升521.08%。原因为今年部分项目预算下达较晚结余增加,留明年继续使用。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.74万元,比上年增加0.22万元,增加4.15%,根本原因为车辆维修及公务接待人数增加。其中:因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.34 万元,占93.19%,比上年增加0.01万元,公务接待费支出0.4万元,占6.81%,比上年增加0.22万元,增加118.6%,根本原因为接待人数增加,次数1次。

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市农业机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费3.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.96万元。要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量2辆。上年公务用车购置及运行维护费5.34万元,与上年度5.32万元相比增加0.02万元,根本原因为车辆维修。

  公务接待费0.4万元。具体是:国内公务接待支出0.4万元。接待次数2次,国内公务接待20人次。与上年公务接待费0.18万元相比增加0.22万元,根本原因为接待人数增加,次数1次。

  “三公”经费预算数5.28万元,实际支出5.74 万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费 5.34万元,公务接待费 0.4万元,超预算0.46万元,根本原因为车辆维修及公务接待人数增加。

  2017年度乌鲁木齐市农业机械管理局机关运行经费支出22.26万元,比上年增加8.57万元,增加率62.57%。根本原因为差旅费及办公经费增加。

  乌鲁木齐市农业机械管理局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产合计786.62万元,其中:流动资产682.73万元,固定资产103.86元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值55.75万元,其他固定资产价值48.14万元,其中:计算机等电子科技类产品25.11万元,桌椅类11.69万元等。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市农业机械管理局固定资产处置收入合计0万元。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市农业机械管理局项目支出136.31万元,其中;科技转化与推广服务46.45万元、执法监管 20.50万元、农业生产支持补49.19万元、其他农业支出20.17万元。

  按照财政支农资金绩效评价工作要求,我市格外的重视,及时传达文件精神,并在去年绩效评价工作基础上,认真总结经验提早安排,全面布置绩效评价工作。

  1.财政扶持农机化发展资金在认真贯彻落实农业机械购置补贴政策,保证我市农机购置补贴工作规范操作、顺顺利利地进行和补贴资金的安全使用,确保政策实惠不折不扣地落实到农民手中起到了很好的作用,提升农业机械装备水平。

  2.增强农机社会化服务体系建设,拓展农业机械化服务领域,在创新农业机械化服务方式上取得新突破。利用装备的示范样机、技术推广宣传设备等开展了示范作业服务、宣传展示活动和技术培养和训练活动,今年全市共召开新技术新机具展示演示现场会12场次,参加人员达1万余人次,印发宣传资料1万余份。通过项目实施,在农机化技术推广服务体系方面,承担、引进、示范、推广一批适合现代都市农业发展的新技术、新机具,装备先进的具有推广价值的机具设备,形成以区(县)农机技术推广站为主体,吸纳农机专业合作社和农机大户加盟的联合社会化服务队伍,进行项目的联合实施及新技术、新机具的引进推广应用,以达到带动周边,辐射全面的作用,从而加快农机科技成果的转化。各类农机试验检测设备的应用提高了农机技术人员新技术、新机具试验能力和分析能力,为专业方面技术人员提供良好的工作环境,发挥最大工作效能。

  3.加强安全监理服务能力:通过购置农机监理等设备,农机监理装备显著改善,服务功能、执法水平得到明显提高,拖拉机等农业机械检验程序得到进一步规范,事故现场解决能力逐渐增强。全市共出动农机执法人员500余人次,出动执法车200余车次,检验拖拉机、联合收割机5000余台;出动宣传车近50车次,发放各种宣传材料1万余份,受教育人数达1万余人次。完成大型工程机械设备安全监督管理三级平台建设,对我市大型工程机械设备监管能力进一步提升。

  4.增强培训服务能力:农机培训体系的基础设施得到进一步改善,改善教学条件,进一步提升农机培训质量,从而使农牧民和农机驾驶操作人员的技术水平得到提高,提高农机作业质量,减少相关成本,提高产出率,增加农牧民收入,从而稳步提高农业整体水平,为农业结构战略性调整提供坚实的技术保证。今年,全市共开展各类农机新技术操作技能培训1万余人次;其中:农机管理人员150人次,农机专业方面技术人员200余人次,农机作业服务人员1万余人次。

  5.进一步完善我市农机市场监督管理体系,装备结构更优化,农机购置补贴及市场监管能力明显提升。

  6.强化农业机械化薄弱领域的技术推广应用。推进了畜牧业、设施农业、特色农业和农产品初加工等现代都市农业发展领域机械化进程。

  评价结果:财政扶持农机化发展专项资金使用情况良好,管理方式和效益情况符市级专项资金管理办法和财务管理的要求,工作程序规范,制度严格,项目效益显著,达到和完成了年初的目标和任务。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:2060402应用技术研究与开发;2060404科技成果转化与扩散;2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出;2080599其他行政事业单位离退休支出2130104指事业运行;2130106科技转化与推广服务;2130199指其他农业支出;2130108病虫害控制。

  1.主要职能。业务工作主管全市农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理。农机事故调查处理、农机牌证核发与检(审)验,组织开展重大农机科技成果和先进技术的试验、示范、推广等工作,指导区(县)农机安全监理和农机推广工作,本单位在编人数13人,实有人数16人,其中:13名事业编制,3名聘用人员。

  乌鲁木齐市农业机械管理局是乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)下属的二级全额事业单位,我局于2013年6月成立,我局现有干部编制13名。

  乌鲁木齐市农业机械管理局是隶属于乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)管理的独立核算单位。

  2017年度收入955.06万元,与上年相比,增加653.64万元,增长36.87%,增减变化主要原因是:增加养老保险、职业年金、2017年承担项目支出。支出372.84万元,与上年相比,增加96.82万元,增长35.08%,增减变化主要原因是:2017年承担的项目增加;结余682.02万元,与上年相比,增加572.21万元,上升521.08%,增减变化主要原因是:今年部分项目预算下达较晚结余增加,因此结转2018年继续用。

  与预算相比情况:2017年度预算收入955.06万元,本年收入与预算相比,增加653.64万元,增长216.86%;预算支出372.84万元,本年支出与预算相比,增加96.82万元,增长35.08%。收入增长原因:项目增加,拨款收入增加,支出增加原因:2017年承担的项目增加。

  全年收入955.06万元,其中:财政补助收入893.09万元,占93.51%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入61.95万元。本年收入增长变化主要原因是:增加养老保险、职业年金及2017年承担的项目增加。。

  2017年度财政拨款收入预算180.21万元,财政拨款收入决算数较预算数增加893.11万元。增加了补发养老保险、职业年金等及2017年承担的项目增加。

  全年支出合计372.84万元,其中:基本支出197.59万元,占52.99%,比上年增加98.04万元,主要是因为增加养老保险和职业年金缴费支出及工资福利支出,故公用支出增加;项目支出175.26万元,占47.01%,比上年减少1.22万元,主要是因为本年度资金年底下拨,项目经费未支付,明年继续使用;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  2017年度财政拨款支出预算180.21万元,财政拨款支出决算数较预算数增加192.64万元,主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度财政拨款收入893.11万元,与上年相比,增加592.27万元,增加196.88%,主要由于自治区2017年承担的项目增加。财政拨款支出372.84万元,与上年相比增加96.82万元,增加35.08%。其中:基本支出197.59万元,占52.99%,比上年增加98.04万元,主要是因为增加养老保险和职业年金缴费支出及工资福利支出,故公用支出增加;本年结余624.8万元,上年结余32.39万元,与上年相比,结余增加592.41万元,上升1829%,增减变化主要原因是:今年部分项目预算下达较晚结余增加,因此结转2018年继续用。

  与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入893.11万万元, 本年收入与预算相比,增加712.90万元,增加率74.73%。预算财政拨款支出372.84元,本年支出与预算相比,增加192.63万元,增加51.66%,主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出372.84万元。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出62.54元,农林水支出310.31万元。按经济分类科目,工资福利支出198.58万元,其中:;商品和服务支出158.57万元;对个人和家庭补助支出15.69万元。

  与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出180.21万元,本年支出与预算相比,增加192.63万元。主要由于自治区2017年承担的项目增加。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

  年末结转结余682.03万元。与上年相比,增加572.21万元,上升521.08%。其中:财政拨款结转结余682.03万元,与上年增加572.21万元,上升521.08%。原因为今年部分项目预算下达较晚结余增加,留明年继续使用。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.74万元,比上年增加0.22万元,增加4.15%,主要原因为车辆维修及公务接待人数增加。其中:因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.34 万元,占93.19%,比上年增加0.01万元,公务接待费支出0.4万元,占6.81%,比上年增加0.22万元,增加118.6%,主要原因为接待人数增加,次数1次。

  因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市农业机械管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费3.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.96万元。要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量2辆。上年公务用车购置及运行维护费5.34万元,与上年度5.32万元相比增加0.02万元,主要原因为车辆维修。

  公务接待费0.4万元。具体是:国内公务接待支出0.4万元。接待次数2次,国内公务接待20人次。与上年公务接待费0.18万元相比增加0.22万元,主要原因为接待人数增加,次数1次。

  “三公”经费预算数5.28万元,实际支出5.74 万元其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费 5.34万元,公务接待费 0.4万元,超预算0.46万元,主要原因为车辆维修及公务接待人数增加。

  2017年度乌鲁木齐市农业机械管理局机关运行经费支出22.26万元,比上年增加8.57万元,增加率62.57%。主要原因为差旅费及办公经费增加。

  乌鲁木齐市农业机械管理局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产总计786.62万元,其中:流动资产682.73万元,固定资产103.86元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值55.75万元,其他固定资产价值48.14万元,其中:计算机等电子产品25.11万元,桌椅类11.69万元等。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市农业机械管理局固定资产处置收入合计0万元。

  截至2017年12月31日,乌鲁木齐市农业机械管理局项目支出136.31万元,其中;科技转化与推广服务46.45万元、执法监管 20.50万元、农业生产支持补49.19万元、其他农业支出20.17万元。

  按照财政支农资金绩效评价工作要求,我市高度重视,及时传达文件精神,并在去年绩效评价工作基础上,认真总结经验提早安排,全面布置绩效评价工作。

  1.财政扶持农机化发展资金在认真贯彻落实农业机械购置补贴政策,保证我市农机购置补贴工作规范操作、顺利进行和补贴资金的安全使用,确保政策实惠不折不扣地落实到农民手中起到了很好的作用,提升农业机械装备水平。

  2.增强农机社会化服务体系建设,拓展农业机械化服务领域,在创新农业机械化服务方式上取得新突破。利用装备的示范样机、技术推广宣传设备等开展了示范作业服务、宣传展示活动和技术培训活动,今年全市共召开新技术新机具展示演示现场会12场次,参加人员达1万余人次,印发宣传资料1万余份。通过项目实施,在农机化技术推广服务体系方面,承担、引进、示范、推广一批适合现代都市农业发展的新技术、新机具,装备先进的具有推广价值的机具设备,形成以区(县)农机技术推广站为主体,吸纳农机专业合作社和农机大户加盟的联合社会化服务队伍,进行项目的联合实施及新技术、新机具的引进推广应用,以达到带动周边,辐射全面的作用,从而加快农机科技成果的转化。各类农机试验检测设备的应用提高了农机技术人员新技术、新机具试验能力和分析能力,为专业技术人员提供良好的工作环境,发挥最大工作效能。

  3.加强安全监理服务能力:通过购置农机监理等设备,农机监理装备明显改善,服务功能、执法水平得到明显提高,拖拉机等农业机械检验程序得到进一步规范,事故现场处理能力进一步增强。全市共出动农机执法人员500余人次,出动执法车200余车次,检验拖拉机、联合收割机5000余台;出动宣传车近50车次,发放各种宣传材料1万余份,受教育人数达1万余人次。完成大型工程机械设备安全监管三级平台建设,对我市大型工程机械设备监管能力进一步提升。

  4.增强培训服务能力:农机培训体系的基础设施得到进一步改善,改善教学条件,进一步提高农机培训质量,从而使农牧民和农机驾驶操作人员的技术水平得到提高,提高农机作业质量,降低成本,提高产出率,增加农牧民收入,从而稳步提高农业整体水平,为农业结构战略性调整提供坚实的技术保证。今年,全市共开展各类农机新技术操作技能培训1万余人次;其中:农机管理人员150人次,农机专业技术人员200余人次,农机作业服务人员1万余人次。

  5.进一步完善我市农机市场监管体系,装备结构更优化,农机购置补贴及市场监管能力明显提升。

  6.强化农业机械化薄弱领域的技术推广应用。推进了畜牧业、设施农业、特色农业和农产品初加工等现代都市农业发展领域机械化进程。

  评价结果:财政扶持农机化发展专项资金使用情况良好,管理方式和效益情况符市级专项资金管理办法和财务管理的要求,工作程序规范,制度严格,项目效益显著,达到和完成了年初的目标和任务。

  营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:2060402应用技术探讨研究与开发;2060404科技成果转化与扩散;2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出;2080599其他行政事业单位离退休支出2130104指事业运行;2130106科技转化与推广服务;2130199指其他农业支出;2130108病虫害控制。

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